|
Faktúra |
DF2013/24
|
ZŠ - zemný plyn 02/2013
|
1 324.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/23
|
ZŠ/ŠKD - stravné lístky 01/2013 + dorovnanie 12/12
|
856,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
VAŠA Slovensko, spol. s. r. o |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/25
|
MŠ - zemný plyn 02/2013
|
546,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/24
|
ZŠ - zemný plyn 02/2013
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/1018
|
ŠJ - potraviny
|
85,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/23
|
ZŠ/ŠKD - stravné lístky 01/2013 + dorovnanie 12/12
|
856,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
VAŠA Slovensko, spol. s. r. o |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/19
|
OK - vodné, stočné 17.10.-22.01.2013
|
77,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/21
|
MŠ/RP - školské potreby : MŠ a jej riadenie 01/13
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/20
|
ZŠ - škol. potreby k zápisu do 1.r.-knižky:Domček,
|
39,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Mária Števková, vydavateľstvo BUVIK |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/19
|
OK - vodné, stočné 17.10.-22.01.2013
|
77,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/18
|
ZŠ - šlužby: čistenie a sanovanie omietok v teloc-
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Štefan Vazovan - STEVA |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/22
|
ZŠ - vodné, stočné 18.10.-21.01.2013
|
126,11 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/20
|
ZŠ - škol. potreby k zápisu do 1.r.-knižky:Domček,
|
39,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Mária Števková, vydavateľstvo BUVIK |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/21
|
MŠ/RP - školské potreby : MŠ a jej riadenie 01/13
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/18
|
ZŠ - šlužby: čistenie a sanovanie omietok v teloc-
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Štefan Vazovan - STEVA |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/22
|
ZŠ - vodné, stočné 18.10.-21.01.2013
|
126,11 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/1017
|
ŠJ - potraviny
|
29,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
J. G. Fruitt, s. r. o. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/1017
|
ŠJ - potraviny
|
29,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
J. G. Fruitt, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/1016
|
ŠJ - potraviny
|
52,51 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Pekáreň Beckov s. r. o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2013/1016
|
ŠJ - potraviny
|
52,51 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Pekáreň Beckov s. r. o. |
|
|
|
20.09.2013 |