|
|
Faktúra |
DF2015/1094
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
670512219
|
157,04 |
|
ŠJ - potraviny |
31428819 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1038
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
11500221
|
127,25 |
|
ŠJ - potraviny |
36337714 |
Jumäs Trade,s. r. o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1140
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
201550666
|
13,8 |
|
ŠJ - potraviny |
31569137 |
JANEK, s. r. o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1138
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
670518053
|
107,5 |
|
ŠJ - potraviny |
31428819 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1136
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
31516898
|
19,87 |
|
ŠJ - potraviny |
31412572 |
MILSY a. s. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/5
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
20150133
|
118 |
|
ZŠ/OK - ročná aktualizácia účtovného programu |
36041688 |
MADE spol.s.r.o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1135
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
11500892
|
122,54 |
|
ŠJ - potraviny |
36337714 |
Jumäs Trade,s. r. o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1032
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
11500180
|
117,35 |
|
Šj - potraviny |
36337714 |
Jumäs Trade,s. r. o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1037
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
31503872
|
13,25 |
|
ŠJ - potraviny |
31412572 |
MILSY a. s. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1041
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
670505104
|
174,54 |
|
ŠJ - potraviny |
31428819 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/90
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
9000832825
|
17,27 |
|
šeky predtlačené |
36631124 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1128
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
201550607
|
13,8 |
|
ŠJ - potraviny |
31569137 |
JANEK, s. r. o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/6
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
7102274366
|
131,1 |
|
ZŠ - elektrická energia |
35823514 |
ZSE a.s. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/15
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
70634236
|
119,52 |
|
ZŠ - služby VIRTUÁLNA KNIŽNICA na r. 2015 |
43908977 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1126
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
11500812
|
107,94 |
|
ŠJ - potraviny |
36337714 |
Jumäs Trade,s. r. o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1124
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
670516322
|
183,59 |
|
ŠJ - potraviny |
31428819 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/88
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
215024202
|
162,91 |
|
vodné stočné |
36302724 |
TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/87
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
7102330118
|
-23,04 |
|
elektrina ZŠ - preplatok |
35823514 |
ZSE a.s. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1123
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
31514933
|
10 |
|
ŠJ - potraviny |
31412572 |
MILSY a. s. |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
N
|
Z |
s DPH |
U
|
720150072
|
176,4 |
|
ZŠ/OK - ročná aktualizácia mzdového programu |
31355374 |
VEMA, s.r.o. |
|
12.02.2016 |